收到积分返现怎么做账合适?

2020-09-25 10:23:20  阅读 2 次 评论 0 条

下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于:收到积分返现怎么做账合适?的相关会计知识,这篇收到积分返现怎么做账合适?财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中收到积分返现怎么做账合适?的相关账务处理技巧。

收到积分返现怎么做账合适?

答:收到其他公司返利(现金)财务处理如下:

借:库存现金

贷:主营业务成本

应交税费-应交增值税(进项税额转出)

税费指税收和费用税收,税收是国家为满足社会公共需要,依据其社会职能,按照法律规定,强制地、无偿地参与社会产品分配的一种形式。税费是指国家机关向有关当事人提供某种特定劳务或服务,按规定收取的一种费用。

给客户返现怎么做账?

和收到返现的会计分录不一样:

借:库存商品

应交税费-应交增值税(进项税额)

贷:应付账款

如果是单独开的增值税发票,做营业外收入处理

借:银行存款

贷:营业外收入

收到积分返现怎么做账合适?除了处理账务分录之外,我们收到这笔返现的现金还需要缴税的,具体要交多少税率可以来咨询我们的会计答疑老师,我们将会为你解答!

以上便是ufidawhy参考会计职级考试的考生收集的收到积分返现怎么做账合适?的相关会计分录,会计做账技巧,会计做账流程等,如果您在学习收到积分返现怎么做账合适?的会计实务操作中有不明白的地方,欢迎您加入财税交流社群。

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