预付款收到发票之后分录怎么处理?

2020-09-21 00:03:17  阅读 7 次 评论 0 条

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预付款收到发票之后分录怎么处理?

答:直接冲付预付货款就可以了

收到发票时

借:库存商品/原材料

借:应交税费--应交增值税(进项税额)【小规模纳税人不写此分录】

贷:预付帐款--XX

预付款发票怎么报销?

1、只要是真实、合法、有效,经过相关授权批准手续核准,且与实际的经纪业务内容相符的发票,通常来说即使跨月也是可以报销的,如果跨年,财务上可以,税务上会被剔除不允许税前抵扣。

大型控股企业公司为了便于管理,通常会规定一些按时报销的财务制度,如果贵公司的财务制度规定了不得跨月报销发票,那么就不可以报销。

考虑其实际的经济内容,并不是只要有张发票送来,金额合适就可以报销的,如果是假发票或者发票上描述的内容与实际情况不符,当然是不可以报销的。

以上便是gjpxz参考会计职级考试的考生收集的预付款收到发票之后分录怎么处理?的相关会计分录,会计做账技巧,会计做账流程等,如果您在学习预付款收到发票之后分录怎么处理?的会计实务操作中有不明白的地方,欢迎您加入财税交流社群。

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