用友T3跨年度的暂估业务如何处理?

原创用友财务软件 2017-04-25 21:57:55  阅读 731 次 评论 0 条
摘要:

问题现象:用友财务软件用友T3用友通软件中跨年度的暂估业务如果选择的暂估方式是单到回冲如何处理? 问题分析:年度内暂估跟跨年度的暂估业务其实是没有任何区别的。等到下年度再做暂估成本处理即可。若要取消暂估,则取消入库单的单据记账即可。

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问题现象:用友财务软件用友T3用友通软件中跨年度的暂估业务如果选择的暂估方式是单到回冲如何处理?

问题分析:年度内暂估跟跨年度的暂估业务其实是没有任何区别的。等到下年度再做暂估成本处理即可。若要取消暂估,则取消入库单的单据记账即可。
解决方案:
1、核算—核算业务范围设置—核算方式—暂估方式—单到回冲
 
2、2011.12月录入的采购入库单年结后,结转至下年,成为了“期初采购入库单”。
 
3、2012年来了发票之后,与期初采购入库单进行结算。
 
4、再到核算管理中进行暂估成本处理。查看明细账,可以发现有一条回冲的记录,还一条入库的记录。
 
5、再到“购销单据制单”中,对红字回冲单和蓝字回冲单进行制单,生成凭证。
 
6、如果发现暂估业务做错了,只需要取消单据记账,就会自动取消暂估。

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